红字发票的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 06:11:44
因财务失误,给客户多开了一种商品,已经跨月,需要冲红。客户根本没有收到此货,也没有入库,这种情况应该怎么办?需要去开退货证明吗?
发票没有认证

对方有没有将发票认证?如果有,要对方到国税局开退货证明,如果没有,要对方以自己公司名义打一份退票说明,写明退票原因并加盖企业公章。

你们收到对方的证明后,到国税局办理红字发票申请,审批后就可以冲红了。

发票没有认证企业要写明退票原因并加盖企业公章。
你们在收到对方的说明和原开出发票的所以联次后,开红字发票同时将原开出发票的所有联次都附在红票后.

先让对方开具一份拒收发票的说明,盖上他们单位的公章,然后再去税务局取一份开具红字发票的申请单,内容按照要开具的红字发票商品名称、单价数量、金额、税额依次填写,然后下面复选框在“未抵扣”上打对号,下面写上开具红字发票的理由。代码和号码按照发票票面填写就行,最下面加盖对方单位财务章。
在计税卡里打出开要具红字发票的明细,加盖你单位的公章,发票联抵扣联都要进行复印,经办人身份证和一般纳税人资格证书也要复印,所有复印件均写上“与原件相符”字样,拿到税务局审批,他会给你一份盖有税务局章的“开具红字发票通知单”,它和“申请单”很像,你再填一下,最后拿这个通知单就可以开具红字发票了,最后拿通知单和红字发票走账,然后再给对方重新开具蓝字发票即可~
我单位前两天刚弄完,税务局态度真差,郁闷