是否做应付帐款

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 01:13:06
搬厂时发生了搬迁费,8500元,发票27号已开,但是到12月3号才付帐,
那这8500是算入11月还是12月?如何做分录?
那分录是:借管理费用.贷:其他应付款?????

正确的做法,应该是在27号入账,做“其他应付款”(这不是生产经营产生的负债,一般不做应付账款)。

当然,如果因为某种原因,27号没有入账,好在12月份入账也可以,这个是允许的。因为在同一会计年度中,对年度会计利润也没有影响。

补充分录正确。

27号
借管理费用.贷:其他应付款

3号
借:其他应付款
贷:银行存款