请教一个固定资产设备暂估处理的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/13 04:52:37
我们本来是这样处理的,打算购入一个价值5000元的需安装设备,一、预付50%的设备款时,借:在建工程-预付设备款 2500
贷 :银行存款 2500
二,该设备已经入库但发票未到, 借:在建工程-需安装设备 5000
贷:其他应付款-暂估 5000
三,收到该设备的发票时, 借:其他应付款-暂估 5000
贷:其他应付款-应付设备款 5000
请问以上处理有错误吗?第二步的时候 有事务所的审计人员提出 同样一个设备 在 在建工程 下面的两个明细科目都有余额2500+5000=7500 虚增了资产价值,他说的有道理吗?那我改怎么做分录调整啊?请指教

借:在建工程-需安装设备 5000
贷:其他应付款-暂估 2500
在建工程-预付设备款 2500
你的做法确实是虚增了资产,把之前的明细科目冲销转入新的明细,改变后在建工程价值5000