11月份出口货物,在增值税纳税申报中没有录入,报表已上报税务。退税系统怎样操作。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 06:20:05
是不是11月份做零申报,12月份在重新录入出口的数据。该怎样操作请各位帮忙,我是新手

呵呵,正好我们上个月有个企业也碰到过这个情况,我们是在下月申报中录入的。

建议就11月份的数字做二次申报,把数补上。

严格的说实现销售没有进行如实的纳税申报,少缴或不缴税款均属于偷税行为。这要把你为什么11月份没有如实进行纳税申报的原因向你的主观税务机关进行说明,看你的主观税务机关如何处理,这补税款不论怎么处理,你都得尽快进行补申报。如何处理你必须结合你的主观税务机关,眼看12月份就要到月底结账了,抓紧时间吧。

棘手啊