会计题,请帮我答一下(根据经济业务编制会计分录)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 10:14:36
1、光华公司购进甲材料一批,买价15000元,增值税2550,支付运费180元,款项以银行存款支付,材料已收到。
2、光华公司购进B材料,贷款24000元,增值税17%,代垫运费200元,以存款付清。材料已入库。
3、投资者追加投资10 0000元,款存入银行。
4、以银行存款支付下半年的报刊费1200元。
5、提现发工资共计1 0000元
6、分配本月工资,其中生产工人6000元,管理人员2500元,车间管理人员1500元。
7、预提本月企业银行借款利息1000元。
8、用银行存款支付行政管理部门水电费3600元。
9、生产车间发生固定资产日常维修费5000元,以存款支付。
10、计提生产车间固定资产折旧费2600元。
11、以银行存款支付产品广告费10000元。
12、结转本月完工产品成本,其中M产品58000元,N产品49000元。
13、向华天公司销售A产品一批,价格合计23400元,货款尚未收到。
14、计提应付给投资者的利润5000元。
15、结转已销售产品的成本12000元。
16、上月盘盈的设备一台,估计原价6600元,已提折旧1600元,本月批准转销。
17、结转当期的损益。
18、计提应付给投资者的利润5000元。
19、接受某公司的设备投资价值20万元。
20、进行利润分配,如果本年利润实现20万元,按本年实现利润的10%提取法定盈余公积金,5%提取法定公益金,剩余部分的60%向股民分配利润。

多谢大家了!!

1.借:原材料—甲材料 15167.4
  应交税费—应交增值税(进项税额)2562.6
  贷:银行存款 17730
  2.借:原材料—B材料 24000
  应缴税费—应交增值税(进项税额)4080
  应收账款 200
  贷:银行存款 28280
  3.借:银行存款 100000
  贷:实收资本 100000
  4. 借:待摊费用—报刊费 1200
  贷:银行存款 1200
  5.提现时:
  借:现金 10000
  贷:银行存款 10000
  发放工资时:
  借:应付职工薪酬—工资 10000
  贷:现金 10000
  6.借:生产成本 6000
  管理费用 2500
  制造费用 1500
  贷:应付职工薪酬—工资 10000
  7.预提利息
  借:财务费用 1000
  贷:预提费用 1000
  8.支付行政管理部门水电费
  借:管理费用 3600
  贷:银行存款 3600
  9.维修费用
  借:制造费用 5000
  贷:银行存款 5000
  10.计提生产车间折旧费
  借:制造费用 2600
  贷:累计折旧 2600
  11.支付广告费
  借:营业费用 —广告费 10000
  贷:银行存款 10000
  12.结转完工产品成本
  借:库存商品 —M 58000
  —N 49000
  贷:生产成本 107000
  13.销售产品,货款未收到
  借:应收账款 23400