关于固定资产可以调到其他应收账款吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 06:53:06
公司是08年3月份买的固定资产,可是10月份的时候财务总监说,不能做固定资产,叫我退回,问题是中间已经提取折旧了,
这个固定资产(二手小轿车)买的时候价钱是1.5万,因为当时开发票的时候没有写我们公司的名字,是写的业务员的名字。所以财务总监说不可以入固定资产。让我退回来,我不知道怎么做?

我12月份做了调整,分录是:首先你应该调平当时确认固定资产的那个凭证:
借:管理费用1.5
贷:固定资产 1.5

然后按照这半年它提取的折旧,譬如5000,冲减之前计提的折旧:
借:累计折旧 0.5
贷:管理费用 0.5

现在财务总监说不能做管理费用,只能做其他应收款。他让我在调回来。我不知道该怎么调整,请教高手!谢谢

高手,你真的是高手。

你当时入账的时候做什么???
借固定资产
贷管理费用??
???

冲减之前提的折旧,那别忘了利润

你最后的这句话什么其他应收款啊??

如果是其他应收款的话,你这车子就不是买的,,是别人欠你们公司钱,拿车来抵的。。
那一开始入账的时候就应该是

借固定资产
贷其他应收款。

你这说的,又不能入固定资产,那你问问他作什么吧。车不做固定资产作什么?
车是别人拿来抵欠款的,那至少应该是资产,,你在资产里看看,还有什么科目能用的。