增值税报税扣税的问题,急急急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/08/20 18:58:32
税务局12月份来查账了发现我们11月的一笔销售没有做收入,让我们在12月份补计收入并补交增值税,补交的这部分增值税税务局让等通知再去交。最后让我们在1月份交的,现在的问题是,交这部分税的时候我还没有报税,我自己拿着自查报告交的。现在我要报税了,忽然发现了申报表最后一栏“期末未交查补税额”仍然还有这部分税,我担心我报税的时候,需要查补的这部分税和正常的12月份申报的增值税一块给扣了。税局也是让单独拿自查报告去交,是不是查补的税额系统不自动扣除呢?我最害怕交重复了.

1、估计你有个误区,整个税务系统关于收税这块,只有一个系统,如果你拿着自查报告去交了税的话,负责查补这块的工作人员一定已经把你补的税录入系统了,你在报税的时候按照正常报表去填报,将查补这块写上去,肯定在系统中已经有了,因此不要担心
2、不止是你担心重复交税,税务部门也担心重复收税,国家的政策现在正在规范,例如今年的税改,就是为了减少重复征税
3、如果在纳税时发现有重复的现象,可以直接告诉报税前台工作人员,可能是罚补部门忘记录入了,可以让他们补录一下。

个人意见,仅供参考

你已补交,不用填写“期末未交查补税额”,税务局如果询问可以拿申报的完税凭证给他看。