和一客户同时有应收,应付,预付往来,如何做账

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/12 22:00:21
我公司和客户同时有应收,应付,预付账务往来,该如何处理?可以把这三项都归入到应收账款来处理吗?具体分录该怎么做?谢谢

将应付与预付合并。

然后,将应收与应付看哪个金额大。

再将应收与应付合并。

借;应付账款
贷:预付账款

借:应付账款
贷:应收账款

合并完以后,就应该只有一个科目有余额就正确了。

如果同客户协商对冲往来账户的话,还是平时入账分别入相应的科目不要合并在一起。不利于对账。定期同客户对账后,进行同款项同时对冲处理账务。

如果是购货客户全部下应付
如果是销售客户全部下应收