是跨年度工程,以前收的工程款已经做预收帐款了,今年工程结算开了发票和预收帐款的金额不一致咋办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 06:46:31

不一致才是正常的
以前收的预收帐款假设是100万
借:银行存款100万
贷:应收帐款100万

你公司开发票是按合同全价开的,而你公司收款也是分期收到的,假设工程全价为500万
你开票时作帐:
借:应收帐款500
贷:主营业无收入 略
应交税费

之后你公司又收了100万
借:银行存款100万
贷:应收帐款100万

明白了不

...以前收的工程款 怎么能做预收账款呢?应该是 借 银行存款 贷 应收账款
今年工程结算 应该是 J 应收账款 D 工程结算
预收账款 一般是在刚开工或开工前,甲方支付给你的,J 银行存款 D 预收账款
以后在你的报量中慢慢扣除,J 预收账款 D 应收账款

做预收没做收入小心被税务局查账呀,算你收入,补缴所得税。