关于补缴08年企业所得税帐务处理和报表处理的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 08:35:12
09年5月企业所得税汇算清缴由于业务招待费超支补交了所得税650元,请问我该如何做帐, 还有在资产表和损益表中我该如何修改,,,,急啊...忘高手给予指点....

你业务招待费账务不需要调整

调整所得税
1上交
借:应交税费-应交所得税650
贷:银行存款500

结转
借:以前年度损益调整500
贷:应交税费-应交所得税500

借;利润分配-未分配利润500
贷:以前年度损益调整500

调整报表未分配利润和应交税金 期初数