财务报表调账

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 10:09:33
财务软件中的总账往来科目和财件中的财务报表数不一致,财务报表和去年年末的财务报表中往来科目的数不一致,这是怎么调的账?

首先你要知道具体不一致的原因在哪里,具体涉及哪些科目,然后根据实际情况进行调整。
通常情况下可参考以下方法调整:
应收账款=应收账款明细账所有借方数+预收账款明细账所有借方数-坏账准备
应付账款=应付账款明细账所有贷方数+预付账款明细账所有贷方数
预收账款=应收账款明细账所有贷方数+预收账款明细账所有贷方数
预付账款=应付账款明细账所有借方数+预付账款明细账所有借方数

可是能是进行了重分类调整,在报表中:
应收账款=应收账款明细账所有借方数+预收账款明细账所有借方数-坏账准备
应付账款=应付账款明细账所有贷方数+预付账款明细账所有贷方数
预收账款=应收账款明细账所有贷方数+预收账款明细账所有贷方数
预付账款=应付账款明细账所有借方数+预付账款明细账所有借方数

这个问题无法解答,要知道具体原因才行啊。

支持二楼的说法,只是因为往来科目要重归类,你直接核对往来科目余额肯定看不出来的,要借贷方分别核对。还有就是,去年年末跟今年用的是不是不同的软件呢?