关于过年过节发放职工福利,财务方面该如何处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 01:51:21
做账凭证该如何去做?

回复如下,供参考
如果之前每月按照工资总额的14%计提有福利费

借:应付职工薪酬-福利
贷:现金(银行存款 )
如果为计提(外资企业平时就未计提)
则:
借:相关费用(分部门计入相关费用)
贷:现金(银行存款 )

借应付职工薪酬-福利
贷银行存款

借:应付职工薪酬-福利
贷:现金(银行存款 )