实付金额与开票金额不符,差额如何做账

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 08:50:19
我公司是一家小规模纳税人,9月现金购入一台设备282000元,款已付。10月对方开来增值票,票面金额为280000.我怎么做账啊 可以让对方重开吗 如果金额正确这样做对吗 9月借:预付账款 贷:库存现金 10月借:固定资产 贷:预付账款

让对方加开2000元.这样做会计处理是可以,只是折旧推迟了一个月.
这样也是
9月
借:固定资产
贷:应付账款
借:应收账款
贷:现金
10月发票
借:应付账款
贷:应收账款

分录正确,你付款282000,对方少开发票给你了,当然要对方重开发票或者补开差额发票才行,不然你吃亏啊。