2006年,往来账面余额错误,结转2009年,应怎样调

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 11:28:32

你先要找出来是哪个供应商或客户的金额做错?还有是做多还是做少?
做多的话,就把多的金额冲回来:
借:应付账款
贷:主营业务成本
借:主营业务成本
贷:应收账款
做少的话就做相反的科目,并把少做的金额补回来就可以了.注意调的时候注明是哪年哪月哪个凭证,以便以后好查账.