关于其他应付款的处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 14:55:29
从别人(会计公司)手上接过来的账,发现其他应付款挂着好多明细科目,经过核实,发现这些其他应付款其实已经以现金形式支付了,但是当时账目在会计公司做,未及时处理。所以现在账上的这些其他应付款其实都已还清了,请问我要怎么处理这些科目,让对方写个收条可以做原始凭证吗。请大家指点指点。谢谢了。

即然已经付了当时为什么没有写个收据呢?现在如果人家给你写最好,就怕人家不给写啊.

由于前期已经支付
但未入账
我想你们最好先盘现金
从短款中找出已经支付的数额,让收到钱的人写个收据,把盘点表和收据一起作为原始凭证入账
借:其他应付款 XX明细科目
贷:现金

其他应付款的处理可以跟应付账款一样处理。
若是编制资产负债表,根据“其他应付款”科目期末余额直接填列。明细情况反映在帐本上。
让对方写个收条可以做原始凭证,当然,最好是发票。

用现金付款凭证做
借:其他应付款 XX明细科目
贷:现金
甘样补做就平了,
凭证附件,让对方写个收条是可以做原始凭证,如果有发票肯定是更加好。

具体做法二、三楼说得很清楚了。想提醒你的是:最好赶快把这个帐做平了。不然到工商年检的时候就有得你烦啦!!!

让对方写个收条可以做原始凭证,当然,人家不可能给你发票