您好,上个月用一张转账支票10000元买油发票未开具,我做帐为借:其他应收款贷:银行存款

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 07:11:31
这个月出纳拿现金10000元去直接购油,但石油公司把两次的加在一起开了20000,我应该如何做帐呢?借: 管理费用20000贷:其他应收款10000
贷:现金10000
这样做合理吗?

很合理。(友情提醒--如果开具的是增值税专用发票,可以抵扣)

这样做不能说是错误,但是不规范。
货物购销过程中,已付款而发票未开的情况,一般是通过“预付账款”核算,在预付账款不多的情况下,也可以通过“应付账款”科目核算。
“其他应收款”科目,一般是核算非日常经营中形成的,对方欠企业的款项,如个人借款等。

合理