急急急!!!有关主营业务税金及附加的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 14:44:42
比如12月的税,我们1月10号前上报了,扣款凭证打印日期是1月的时间,那么我可不可以在1月份那个时候把账做进去,在12月份就不计提了,然后在1月份再把它结转.这样做行吗?
那么在12月份要不要结转呢?

12月的税应在12月份的帐上计提.

你的说法当然不行/

会计中有个“配比”原则,12月的税金,应该与12月的收入相配比,这样才能比较准确地计算12月的利润。
要是将其放到1月份再结转,那在计算利润时就成了1月份的收入减去12月份的税金,这样就不配比了,也就违背的会计的这一原则。
所以,应该是放在12月份计提。